問(wèn)題已解決

現(xiàn)在取消待攤費(fèi)用,預(yù)付的房租沒(méi)收到發(fā)票,先按月攤銷(xiāo)的,付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí)借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 那收到發(fā)票時(shí)怎么做憑證。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/18 00:21
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 收到發(fā)票,直接附在憑證后面就可以了,不用再做分錄了。
2018 09/18 01:31
84784965
2018 09/18 08:15
老師收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做。攤銷(xiāo)時(shí)按價(jià)稅合計(jì)做的。
蔣飛老師
2018 09/18 08:19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 貸:管理費(fèi)用
84784965
2018 09/18 08:41
老師我有的攤銷(xiāo)在管理費(fèi)用有的在制造費(fèi)用,發(fā)票收到時(shí)做稅金只沖管理費(fèi)用可以?
蔣飛老師
2018 09/18 09:46
那就沖減制造費(fèi)用科目
84784965
2018 09/18 09:52
好的謝謝老師,另外還有個(gè)問(wèn)題兼職會(huì)計(jì)怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,
蔣飛老師
2018 09/18 09:53
你好! 在取得收入的單位,分別申報(bào)交納就可以了
84784965
2018 09/18 10:11
老師這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?另外申報(bào)需要以勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?另外如果以勞務(wù)報(bào)酬需要開(kāi)發(fā)票?
蔣飛老師
2018 09/18 11:25
你好! 以工資薪金申報(bào)就可以了
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