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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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速問速答是的,要結(jié)轉(zhuǎn)的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2018 10/08 15:21
84784980
2018 10/08 15:28
那么我這個(gè)季度末交增值稅的分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
這樣寫是否正確,(謝謝)
辜老師
2018 10/08 15:46
,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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