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問(wèn)題已解決
以前會(huì)計(jì)做的賬,暫估4個(gè)月的庫(kù)存商品,9月份回來(lái)的發(fā)票,9月份初把4個(gè)月暫估的沖回后,庫(kù)存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫(kù)存商品余額在借方了這樣可以嗎?
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應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
2018 10/12 16:22
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慧玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/12 18:29
沖銷暫估最好用紅字,借:原材料負(fù)數(shù),貸;銀行存款負(fù)數(shù),這樣更合理一些,報(bào)表取數(shù)也不容易錯(cuò)
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