問(wèn)題已解決

以前會(huì)計(jì)做的賬,暫估4個(gè)月的庫(kù)存商品,9月份回來(lái)的發(fā)票,9月份初把4個(gè)月暫估的沖回后,庫(kù)存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫(kù)存商品余額在借方了這樣可以嗎?應(yīng)該怎樣處理l合理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/12 16:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是這樣賬務(wù)處理的,收到發(fā)票后,沖銷之前的暫估,然后按發(fā)票的金額入賬
2018 10/12 17:33
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