問題已解決
17年所得稅匯算清繳時候我研發(fā)費用加計扣除了15000元,現(xiàn)在稅局要求補稅,我分錄怎么寫啊。我以前做賬是做到研發(fā)支出費用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/39/65_avatar_middle.jpg?t=1651203196)
您好,繳稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,同時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,
2018 10/15 12:12
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)