問題已解決
開的銷售發(fā)票里面有簡易征收的,這一部分是不能進行抵扣的,這一部分銷項稅在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄?
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簡易征收是要單獨設(shè)置 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收
2018 11/01 13:12
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/01 13:13
簡易征收是要單獨設(shè)置 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
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2018 11/01 13:23
請問這么結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅 ,貸: 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,簡易征收的那一部分銷項稅是不是就不結(jié)轉(zhuǎn)了?
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/01 13:28
會〔2016〕22號文件規(guī)定,一般納稅人采用一般計稅時預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。在簡易計稅的情況下,“應(yīng)交稅費——簡易計稅”核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù),所以不必結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。
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2018 11/01 13:47
那可以這樣理解嗎:簡易計稅的這個科目后面就不用再動了,只結(jié)轉(zhuǎn)一般計稅的就行了,因為我們一直都是做到銷項和進項里的,沒用過預(yù)交增值稅這個科目,那按照我上面說的那個做法,進項和銷項反方向?qū)_,然后結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅中,這樣做可以嗎?
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/01 14:58
簡易計稅項目,你開票的時候貸這個科目,預(yù)繳的時候借這個科目,月底自然就平了,不要做處理
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