問題已解決
老家很多人注冊了苗木綠化公司,增值稅稅率為0,然后家里開票基本上都是幾萬甚至幾十萬一張票,金額很大。但是由于都是從農(nóng)民家里購買來的苗木,部分自產(chǎn)自銷的,所以基本上沒有成本費用票。不是一家這種情況,所有都是這樣。請問咋樣啊
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從農(nóng)民手中購買的苗木,農(nóng)民個人是不能開進項發(fā)票的,購買方依據(jù)實際買價來記入成本稅額。一般納稅人按10%計算,小規(guī)模納稅人按照3%征稅率計算。
2018 11/11 10:47
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2018 11/12 22:34
就是因為從農(nóng)民手里買沒有成本發(fā)票,所以問你怎么辦??!而且我們開出去的發(fā)票都是免稅的,所以你說的3%或者10%跟我們也沒啥關系
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2018 11/12 22:36
我知道根據(jù)實際買價計入成本稅額,但是農(nóng)民不開發(fā)票給們,那成本咋整呢
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趙英老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/12 23:22
可以購領使用農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,只要從農(nóng)民手中直接收購的產(chǎn)品,可以自行開具收購發(fā)票。如果是一般納稅人,憑收購發(fā)票上注明的收購金額計算抵扣進項稅。小規(guī)模納稅人,憑記賬聯(lián)做賬入成本。
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2018 11/13 17:57
我們是一般納稅人,開票是免稅的,我為什么還要抵扣????
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趙英老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/13 19:55
享受增值稅免稅政策,不代表取得的進項增值稅就沒有抵扣性質(zhì)了,在購進農(nóng)產(chǎn)品時按照稅法規(guī)定是可以按照買價金額計算進項稅額的。這個與享受免稅政策是兩個不同的概念。
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2018 11/13 22:08
那我按照買價金額計算進項稅的話,我銷項又為0,那稅務局還會退增值稅給我?
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