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匯算清繳,發(fā)現所得稅多交了,應該怎么地稅?是怎樣的流程?
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如果想退稅,去稅局修改匯算清繳表,然后申請退稅
2018 11/15 21:21
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2018 11/16 10:31
匯算清繳中,填企業(yè)所得稅補虧明細表,能有數據可結轉以后年度彌補虧損額,是不是就相當于放以后年度抵扣了?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/16 10:33
你好,是的,有個彌補虧損表的,可以留以后年度彌補
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2018 11/16 10:40
是不是一般都建議放以后年度抵扣?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/16 10:44
你好,這個虧損本來就允許彌補的
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2018 11/16 10:48
填了匯算清繳那張表就可以了,不需要去稅務局了吧?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/16 10:53
你好,不用去稅局的、
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2018 11/16 10:54
去年第四季的所得稅,做在18年計提并扣款了,借:所得稅 貸:應交稅-企業(yè)所得稅。借:應交稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是否需要一定做以前年度調整?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/16 11:00
你好,可以直接借利潤分配科目的
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2018 11/16 11:01
老師應該如何做呢?能詳細一點嗎?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/16 11:06
你好,你可以不用去計提,付款時可以直接借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 就好
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