問題已解決
公司是一個小規(guī)模納稅人,公司的一個設(shè)備供應商已經(jīng)把設(shè)備的全額款都已經(jīng)開好票了,而且都是開的是專票,由于對方是合資企業(yè),作廢處理的話,重開就需要再重交稅額,但我們這邊既不能抵扣,也不能認證,怎么處理。
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就是開了有半年了,當月作廢不了,
2018 11/19 11:32
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郭老師 
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2018 11/19 11:31
你好,對方作廢重新開不用多交稅,當月作廢的不用交的,重新開的交就可以
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郭老師 
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2018 11/19 11:33
你好,可以紅沖,紅沖不會多交稅的,一正一負會紅沖
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