問題已解決
借:本年利潤 4659 貸:主營業(yè)務(wù)成本 19200 貸:管理費用辦公費 –30000 貸:管理費用業(yè)務(wù)招待費 509 貸:管理費用車輛使用費 14950 這兩個會計分錄都對嗎?
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你好,你這個 結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,之前是有管理費用——辦公費明細有貸方發(fā)生30000嗎
2018 12/09 14:15
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84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2018 12/09 14:17
之前沖了一筆
借:其他應付款 30000
貸:管理費用 30000
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/09 14:18
你好,如果之前有管理費用——辦公費明細貸方發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)損益是借方正數(shù),是正確的
那兩種方式都是可以的
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