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問題已解決
老師,公司是一般人,上個(gè)月稅率錯(cuò)開為3%,我們申報(bào)增值稅時(shí),先錯(cuò)報(bào),再去現(xiàn)場按正確的稅率申報(bào)的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報(bào)表怎么填寫才能申報(bào)成功啊,需要去現(xiàn)場申報(bào)嗎
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老師,可以回答下嗎
2018 12/10 10:41
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/10 11:48
您好,本月按照您打印出來的匯總表進(jìn)行申報(bào)就可以了
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