問題已解決
你好,有些稅務的問題想咨詢。 公司有些客戶已經(jīng)破產(chǎn)或聯(lián)系不上,客戶和供應商往來出現(xiàn)這些情況 一、開出去發(fā)票未收到款, 二、匯去款收不回發(fā)票, 三、已經(jīng)不合作的供應商多開來的發(fā)票, 我該怎么處理?對沖?走壞賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!你收不到錢的,可以做壞賬
收不到發(fā)票的,匯算清繳調增
多開的,計入營業(yè)外收入
2018 12/20 17:31
84784950
2018 12/21 09:35
收不到發(fā)票,匯算清繳調增,不理解
分錄怎么做?
宋生老師
2018 12/21 10:52
您好!這個意思是,你如果沒有發(fā)票,那么你的成本就不能當成本扣除。比如你自己算出來是100塊錢利潤,但是你成本里面有20沒有發(fā)票
就要按120塊錢的利潤交稅
84784950
2018 12/21 14:02
這項是原料,怎么做分錄,核銷往來?
借:原材料,無進項(現(xiàn)在怎么做)
貸:預付賬款
宋生老師
2018 12/21 14:05
你好!沒明白你意思。如果你是沖減預付賬款就借原材料 貸預付賬款。
84784950
2018 12/21 15:21
預付款項全進入原材料嗎?匯算清繳的時候怎么處理?現(xiàn)在我需要把這筆沒開發(fā)票的往來核銷,然后到匯算清繳,會計分錄怎么做?不好意思老師,年底了,領導讓我處理,我得
明白意思,理清思路,做的了分錄
宋生老師
2018 12/21 15:28
您好!你收到了多少材料就沖減多少。
這個跟匯算清繳沒有關系了。
如果你沒有明白,就幫整個事情前后說一下,我?guī)湍憷硪焕怼?/div>
閱讀 543
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 開支票付供應商1000多萬元,我們已經(jīng)入賬,但是供應商不開具發(fā)票,(我們老板也不打算要發(fā)票了),我們怎么賬務處理,是否需要客戶把款項打回我們公司把賬走平? 529
- 老師,我想請教一個問題,就是有張支票是別的供應商開到我一個客戶的,然后客戶又給了張支票給到我公司,我公司給這張支票,給到我的供應商,他的錢已經(jīng)進他的私賬了,但是這個錢要走一下賬嗎?供應商有開票給我公司 348
- 老師我們給客戶開的發(fā)票已經(jīng)郵寄給客戶了,結果發(fā)票有問題,需要作廢,那郵寄給他們的發(fā)票還需要要回來嗎,這種情況需要具體怎么做呢 922
- 給客戶開了專票,對方已經(jīng)認證抵稅了,現(xiàn)在不給我們付款,這種情況發(fā)票怎么辦?稅務局代開專票的時候已經(jīng)把稅前收了 3009
- 專用發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣,客戶已經(jīng)開好紅子信息表,我這邊公司怎么開藍字發(fā)票 213
最新回答
查看更多- 不能由銷售寄送對賬單,但客戶沒有及時回復的可以由銷售跟進,是這樣嗎,為什么 昨天
- 某上市公司高級技術人員王先生2023年1月取得如下收入:月工資收入12000元;當?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險8%,基本醫(yī)療保險2%,失業(yè)保險0.5%,住房公積金8%,繳費基數(shù)為11000元;王先生2023年綜合所得收入的專項扣除怎么算呢 昨天
- 具體業(yè)務循環(huán)中,一種控制對應哪種認定應該怎么考慮,比如發(fā)貨單對應存貨的存在認定,為什么不能是完整性?比如發(fā)貨單要求發(fā)出10件,實際沒發(fā),賬面存貨減10件的金額,實際沒減少,進而影響完整性認定,請老師指導下 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前