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問題已解決
公司請(qǐng)勞務(wù)外包公司幫我公司代發(fā)工資,對(duì)方差額納稅,公司代發(fā)工資部分和他收取的服務(wù)費(fèi)都開具的是*人力資源服務(wù)費(fèi)*服務(wù)費(fèi),只是代發(fā)工資部分是普票0稅率,收取的服務(wù)費(fèi)是專票。這兩部分都計(jì)入管理費(fèi)用嗎?所得稅匯算清繳時(shí)可以全額稅前扣除嗎?
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速問速答可以的,可以計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅匯算清繳可以全額扣除
2018 12/21 13:25
84784966
2018 12/21 13:26
工資部分不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了是嗎老師
辜老師
2018 12/21 13:27
可可以通過應(yīng)付職工薪酬核算的
84784966
2018 12/21 13:27
好的!如果對(duì)方不是選擇差額納稅,他給我都開具增值稅發(fā)票我可以
84784966
2018 12/21 13:28
抵扣嗎
辜老師
2018 12/21 13:29
勞務(wù)公司一般都是差額納稅的,他們的專票,你們是可以抵扣的
84784966
2018 12/21 13:30
那他們現(xiàn)在給我開的這個(gè)人力資源服務(wù)費(fèi)是我們發(fā)的工資,他開這個(gè)名稱沒問題是吧
84784966
2018 12/21 13:30
不用給我們開勞務(wù)費(fèi)是吧
辜老師
2018 12/21 13:35
代發(fā)工資部分名目一般是勞務(wù)費(fèi)
84784966
2018 12/21 13:38
可現(xiàn)在我收到的都是人力資源服務(wù),服務(wù)費(fèi)
84784966
2018 12/21 13:38
有問題嗎
辜老師
2018 12/21 13:39
代發(fā)工資那一塊應(yīng)該不是服務(wù)費(fèi)的開票名目
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