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問題已解決
未交增值稅的借方累計(jì)了一個(gè)0.09點(diǎn)結(jié)余,應(yīng)該怎么處理比較妥當(dāng)
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你好,是之前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)造成的嗎?
2019 01/03 08:41
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2019 01/03 08:52
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒錯(cuò),就是交的時(shí)候少了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 08:54
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)是多交了,才會(huì)導(dǎo)致未交增值稅借方余額啊
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2019 01/03 08:54
交的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)稅少
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 08:56
你好,申報(bào)系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額小于你開具發(fā)票 的銷項(xiàng)稅額?
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2019 01/03 08:57
恩是的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 08:57
你好,那就需要去稅局做申報(bào)表的更正申報(bào)才是的
使得二者的數(shù)據(jù)一致
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2019 01/03 08:59
可以在網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候自行處理嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 09:00
你好,不可以,需要去稅局大廳填表做更正申報(bào)的
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2019 01/03 09:07
嗯好。那我這邊之前賬務(wù)處理,多交了28900的增值稅,可以在網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候填寫報(bào)表處理嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 09:09
你好,之前申報(bào)的有錯(cuò)誤,是需要去稅局大廳做更正申報(bào)的
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