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問(wèn)題已解決
上個(gè)月給購(gòu)貨方開(kāi)了一張400萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,同事不小心把納稅人識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,對(duì)方公司現(xiàn)在抵扣不了,能怎么辦?今天才發(fā)現(xiàn)的
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只能做收入,下月沖紅
2019 01/08 18:50
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2019 01/08 18:51
現(xiàn)在關(guān)鍵是對(duì)方公司抵不了稅,要多交這部分增值稅,有什么補(bǔ)救措施嗎
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/08 18:53
沒(méi),開(kāi)票系統(tǒng)國(guó)稅連網(wǎng),做不了假
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2019 01/08 18:54
那他們是不是只能交增值稅,紅沖完之后,以后抵這部分稅款呢?
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2019 01/08 18:55
是的,他們不能抵扣,只等下月再做
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