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小規(guī)模納稅人17年沒有建帳,18年開始建賬的,18年1月份繳納的增值稅銷項稅是17年第四季度的增值稅銷稅,怎么做分錄?

84785017| 提問時間:2019 01/11 21:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 您好 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2019 01/11 21:32
84785017
2019 01/11 21:36
老師,開出發(fā)票后我做借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,但是結轉后應交稅費的余額在貸方,并且跟需要交的稅費不付,怎樣調整?
bamboo老師
2019 01/11 21:39
您銷項稅額多少 進項稅額多少 結轉了多少 需要交的是多少 可以說說么
84785017
2019 01/11 21:42
老師,是小規(guī)模,沒有進項只有銷項
bamboo老師
2019 01/11 21:45
那您就只有應交稅費——應交增值稅 不需要用三級科目 也不需要結轉 開出發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 下月申報后交稅 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 您是哪里不對呢
84785017
2019 01/11 21:49
老師,繳納17年第四季度的銷項稅是11770.98元,現在開發(fā)票的銷項稅是4808.07元,應交稅費在借方是6962.91
bamboo老師
2019 01/11 21:52
您繳納的時候分錄怎么做的?
84785017
2019 01/11 21:53
借應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸銀行存款
bamboo老師
2019 01/11 21:58
那您17年的沒有建賬 前期的收入跟應收賬款都不入賬么
84785017
2019 01/11 22:00
以前沒有做賬只是報稅了
bamboo老師
2019 01/11 22:02
那您應該做賬的 不做賬的話 這個不會平的 把去年的那張發(fā)票補錄入
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