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增值稅納稅申報(bào) 我們平時(shí)的收入是租賃收入 沒有開票 怎么填報(bào)呢 還有我們在稅局代開了一張專票 但是有作廢了 這個增值稅又要怎么填呢

84785042| 提問時(shí)間:2019 01/14 11:18
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好,代開的專票如果您已經(jīng)作廢了,就不需要再申報(bào)了,您收到的租賃收入如果四季度沒有超過9萬,您可以填相同的金額在第9行免稅銷售額與第10行小微企業(yè)免稅銷售額,這樣的話您就是免稅的。 供您參考,如滿意,請五星好評哦
2019 01/14 11:26
84785042
2019 01/14 11:31
這個作廢的專票是稅局代開的 已經(jīng)扣過稅了 不用填嗎 我們現(xiàn)在還不能申請退稅
沈家本老師
2019 01/14 11:40
您好,如果已經(jīng)作廢就不需要填寫了。
84785042
2019 01/14 13:55
那么我無票收入要怎么填呢
沈家本老師
2019 01/14 14:16
您好,無票銷售的話,如果收到的租賃收入四季度沒有超過9萬,您可以填相同的金額在第11 行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,我看您這一行可以填,這樣的話您就是免稅的。
84785042
2019 01/14 16:37
超過了 怎么填呢
沈家本老師
2019 01/14 17:02
您好,1.小規(guī)模納稅人的申報(bào)表,不開票的收入只填寫到第一行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和本期應(yīng)納稅納。 2.如果季度銷售額不超9萬元,填寫(三)免稅銷售額其中的第11 行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。
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