問題已解決
2018年12月計提年度獎金20000,實際只發(fā)19600.沖回怎么做賬呢
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您之前的計提分錄是怎么做的?傳一下,老師幫您寫調整分錄
2019 01/28 17:28
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2019 01/29 11:06
借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
還有印花:借稅金及附加98.01貸應交稅費–印花98.01 實際1月份印花交了98 元,12月份計提了98.01
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/29 11:09
借:應付職工薪酬 400 貸:以前年度使用調整 400
借:以前年度使用調整 400 貸:利潤分配--未分配利潤 400
借:應交稅費--應交印花稅 0.01 貸: 貸:以前年度使用調整 0.01
借:以前年度使用調整 0.01 貸:利潤分配--未分配利潤 0.01
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2019 01/29 11:12
都在月份憑證里調整嗎
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2019 01/29 11:13
對資產負債表有影響吧,12月份已經計提盈余公積了
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/29 11:13
是的,在1月份的帳中調整的。
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2019 01/29 11:20
盈余公積也要調嗎
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/29 11:21
是的,也是需要調整的。
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