問題已解決

老師麻煩幫我看下分錄這樣是不是不對啊,我和銀行對賬單的數(shù)字一直對不上

84785022| 提問時間:2019 02/15 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是開票確認收入 紅字的時候您退對方貨款了么
2019 02/15 13:36
84785022
2019 02/15 13:42
沒有退,
84785022
2019 02/15 13:44
是不是紅沖發(fā)票的時候分錄應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款啊
bamboo老師
2019 02/15 13:45
沒退對方貨款的話 不能減少銀行存款 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字
84785022
2019 02/15 13:48
啊?怎么是應(yīng)收帳款呢?錢已經(jīng)收到了呀,現(xiàn)在是欠對方一張發(fā)票,不應(yīng)該是應(yīng)付賬款嗎?
bamboo老師
2019 02/15 13:49
你開票給對方 如果沒收款的話 先做應(yīng)收賬款科目 對不 現(xiàn)在紅字 減少應(yīng)收 所以做借方應(yīng)收紅字
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取