問題已解決
老師麻煩幫我看下分錄這樣是不是不對啊,我和銀行對賬單的數(shù)字一直對不上



您好
是開票確認收入 紅字的時候您退對方貨款了么
2019 02/15 13:36

84785022 

2019 02/15 13:42
沒有退,

84785022 

2019 02/15 13:44
是不是紅沖發(fā)票的時候分錄應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款啊

bamboo老師 

2019 02/15 13:45
沒退對方貨款的話 不能減少銀行存款
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字

84785022 

2019 02/15 13:48
啊?怎么是應(yīng)收帳款呢?錢已經(jīng)收到了呀,現(xiàn)在是欠對方一張發(fā)票,不應(yīng)該是應(yīng)付賬款嗎?

bamboo老師 

2019 02/15 13:49
你開票給對方 如果沒收款的話 先做應(yīng)收賬款科目 對不
現(xiàn)在紅字 減少應(yīng)收 所以做借方應(yīng)收紅字
