問題已解決

有一客戶開始沒說開發(fā)票,在收尾款時,要求開據(jù)發(fā)票,但是已將之前的收入交納的增值稅,現(xiàn)在在本月交納增值稅時,能扣除已交納的增值稅的嗎?

84785013| 提問時間:2019 02/16 10:43
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!真實(shí)業(yè)務(wù)開票月份可以減少無票收入
2019 02/16 10:44
84785013
2019 02/16 11:51
你的意思是,比如說在開具發(fā)票是10萬(含1萬已開票),而未開票是5萬,共計(jì)15萬時,我可以在開具發(fā)票處填寫10萬,而在未開票處填寫4萬進(jìn)行申報(bào)增值稅嗎?
QQ老師
2019 02/16 11:59
你好!未開發(fā)票的可以自己決定
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