問(wèn)題已解決

股東分利潤(rùn),用什么科目,能放到管理費(fèi)用合算嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/24 09:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 同時(shí)做如下分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
2019 02/24 09:49
84785019
2019 02/24 09:55
老師您給詳細(xì)講下,股東分了錢,為什么沒有現(xiàn)金減少的分錄啊,分走了錢就少了啊
bamboo老師
2019 02/24 09:58
如果您支付了利潤(rùn)的話 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款等
84785019
2019 02/24 10:06
老師您好,未分配利潤(rùn)本來(lái)就在貸方,提出來(lái)的時(shí)候放在借方,支付錢的時(shí)候有放回貸方,好像您的第一步?jīng)]什么用
bamboo老師
2019 02/24 10:07
第一步有應(yīng)付利潤(rùn)啊 應(yīng)該通過(guò)這樣的科目周轉(zhuǎn)
84785019
2019 02/24 10:10
如果放到管理費(fèi)用核算會(huì)有什么錯(cuò)誤
bamboo老師
2019 02/24 10:12
這個(gè)跟成本費(fèi)用無(wú)關(guān) 怎么能計(jì)入管理費(fèi)用呢
84785019
2019 02/24 10:26
老師如果有10萬(wàn)未分配利潤(rùn),股東分五萬(wàn)的話分錄如下:借:利潤(rùn)分配 5萬(wàn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn),借:未分配利潤(rùn)5萬(wàn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn),支付時(shí)借:應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn) 貸:銀行5萬(wàn),我的資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)就剩下5萬(wàn),這樣理解對(duì)嗎
bamboo老師
2019 02/24 10:28
借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 50000 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 50000 同時(shí)做如下分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 50000 借:應(yīng)付利潤(rùn) 50000 貸:銀行存款 50000 資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)就剩下5萬(wàn),這樣理解對(duì)
84785019
2019 02/24 10:36
老師您講的太透徹了,我明白了!我就想問(wèn)下如果在管理費(fèi)用核算的話,費(fèi)用增加利潤(rùn)減少,同時(shí)也會(huì)減少未分配利潤(rùn)的,其實(shí)用管理費(fèi)用核算只是科目用錯(cuò),最終的結(jié)果應(yīng)該是對(duì)的,是嗎
bamboo老師
2019 02/24 10:37
管理費(fèi)用核算只是科目用錯(cuò) 最終未分配利潤(rùn)金額也是對(duì)的
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