問題已解決
老師,勾選認證時稅款期屬于1月份,但是認證時間是2月13日,待認證轉(zhuǎn)進項的分錄我放1月還是2月份入?應該1月份對吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問您2月份認證的時候準備抵減一月的銷項還是2月的銷項呢
2019 02/26 12:23
84784966
2019 02/26 12:34
1月的稅額
bamboo老師
2019 02/26 12:35
那您抵扣1月份的稅款 直接計入1月份的應交稅費——應交增值稅——進項稅額科目就可以了
84784966
2019 02/26 12:55
好。老師,我再問下,前面全額入費用后又認證,把這進項轉(zhuǎn)出,借應交稅費-增值稅-進項稅額紅字 貸應交稅費-待認證進項。做了這個分錄后,本月待認證進項借方有余額,這個需要這么結轉(zhuǎn)增值稅?
bamboo老師
2019 02/26 12:59
前面全額入費用您分錄怎么寫的?
84784966
2019 02/26 13:08
前面就是借管理費用 貸庫存現(xiàn)在
bamboo老師
2019 02/26 13:09
認證的時候
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:管理費用
然后又進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2019 02/26 13:33
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出期末可以有余額嗎?期末需要再結轉(zhuǎn)嗎
84784966
2019 02/26 13:35
老師,我前面沒有表述準確。我是借管理費用貸現(xiàn)金。認證后,借應交稅費-增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額?,F(xiàn)在申報表填了轉(zhuǎn)出進項稅額,那么對應的分錄是什么
bamboo老師
2019 02/26 13:36
您認證后后沒有抵扣 第二筆分錄不應這么寫的
84784966
2019 02/26 14:16
老師,待認證進項轉(zhuǎn)進項認證,不是認證就可以轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2019 02/26 14:17
您當月勾選認證抵扣的話 不需要用這個科目
閱讀 470