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應(yīng)收應(yīng)付賬款調(diào)整尾數(shù)差,應(yīng)該怎樣掛賬
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您好!你計(jì)入營業(yè)外收支就好了。
2019 02/27 10:58
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2019 02/27 11:06
如果無法確認(rèn)當(dāng)時(shí)掛賬是否有收到發(fā)票和開票,也是掛營業(yè)外收支?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/27 11:13
你好!不是的。你不是只是尾數(shù)嗎?
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2019 02/27 13:51
如果應(yīng)付賬款的尾數(shù)差是因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估問題導(dǎo)致,但是公司已經(jīng)停產(chǎn)了,賬上早就沒有庫存,那我應(yīng)該怎樣沖賬
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/27 14:39
您好!你計(jì)入到營業(yè)外支出就可以了。
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2019 02/27 22:31
這樣的營業(yè)外支出不能稅前扣除?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/28 10:08
您好!是的。是不能扣除了。
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