問題已解決

往來款2018年期末數(shù)與實(shí)際數(shù)對(duì)不上 現(xiàn)在需要在2019年3月份調(diào)賬 如何處理呢

84785037| 提問時(shí)間:2019 03/08 10:07
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
少了補(bǔ)記,多了反沖回來就是了。
2019 03/08 10:08
84785037
2019 03/08 10:16
反沖的分錄如何做呢
張艷老師
2019 03/08 10:19
您要將金額不符的科目和業(yè)務(wù)介紹一下,才好幫您分析解答。
84785037
2019 03/08 10:24
應(yīng)付賬款期末數(shù)大于實(shí)際的應(yīng)付數(shù)
張艷老師
2019 03/08 10:25
舉例 借:應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
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