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實(shí)務(wù)
問題已解決
一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?(跨年了,當(dāng)時(shí)做帳寫的是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)
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速問速答你好 沖借方以前年度損益 負(fù)數(shù)貸方銀行負(fù)數(shù) 借方未分配利潤負(fù)數(shù)貸方以前年度損益負(fù)數(shù) 然后做 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補(bǔ)計(jì)提折舊 借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019 03/15 09:58
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