問題已解決

按科目余額表錄入期初余額后試算不平衡是什么原因呢?

84785026| 提問時間:2019 03/19 10:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
你圖片不全,根據(jù)我的判斷,你進項稅額應該在借方
2019 03/19 10:34
84785026
2019 03/19 10:42
我看了一下,這個試算不平衡的表的進項稅、應交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配都顯示在貸方,但是我原來的科目余額表進項稅、應交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配這幾個都是顯示在借方的,是不是錄入期初余額時都要在借方呢?但是錄入期初時沒有借貸可填,是不是用負數(shù)表示?還是怎么樣?
三寶老師
2019 03/19 10:49
是的,你的理解是對的,要根據(jù)科目余額表借貸方填寫。沒有借貸方的,相應科目余額用負數(shù)表示
84785026
2019 03/19 10:53
那庫存商品之前的帳有的零星的商品金額錯了在貸方,是用負數(shù)表示,還是先不用錄貸方的余額,等啟用帳套后再作調(diào)整呢
三寶老師
2019 03/19 10:56
你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來,不然是不得平的
84785026
2019 03/19 10:59
填完后試算平衡的時候總額是會等于資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額嗎
三寶老師
2019 03/19 11:02
應該是等于資產(chǎn)負債表的數(shù)字
84785026
2019 03/19 11:12
但是不等于呢
三寶老師
2019 03/19 11:17
也很正常啊,往來科目在資產(chǎn)負債表是分析填列的,只要資產(chǎn)負債表平衡就是正確的
84785026
2019 03/19 11:32
比如原科目余額表應付職工薪酬(明細下有工資、社保、公積金),是只填應付職工薪酬總余額,還是填明細?應交稅費也是(包含未交增值稅、進項稅、銷項稅),根據(jù)科目余額表填了明細的話,總額還要不要填呢
三寶老師
2019 03/19 11:38
有的軟件錄入明細后自動匯總,有的財務軟件是需要明細和總額一起錄入的,具體還是得看你軟件
84785026
2019 03/19 11:46
我的是金蝶專業(yè)版的
三寶老師
2019 03/19 11:58
這個版本你填入明細會自動匯總
84785026
2019 03/19 12:08
好的 謝謝
三寶老師
2019 03/19 13:44
不客氣,祝你工作愉快,滿意請五星好評
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~