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借:管理費用貸:銀行存款等借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:管理費用技術(shù)維護(hù)除了做上面的分錄還需要做什么分錄嗎?沒有分錄要做,應(yīng)交稅費不是又掛著金額了嗎?

84784966| 提問時間:2019 03/21 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是一般納稅人嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019 03/21 14:40
84784966
2019 03/21 14:46
這樣做了之后,應(yīng)交稅費這個科目也一直有這個余額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費還是有這個余額怎么辦?
84784966
2019 03/21 14:54
老師能幫忙解答一下嗎?是一般納稅人
郭老師
2019 03/21 15:04
沒有余額的,轉(zhuǎn)出未交貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 借方余額表示留抵的
84784966
2019 03/21 15:15
還是不明白,因為借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),雖然減免稅額平了,但是這兩個科目也都還是在應(yīng)交稅費科目里面,這個平了,但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅增多了,還是不平
郭老師
2019 03/21 15:34
你需要交增值時是不是做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交 是不是這么做,那來的余額?
84784966
2019 03/21 15:45
老師你看下
84784966
2019 03/21 15:50
上面因為有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項 ——(減去)進(jìn)項有余額,繳納增值稅時就自動沖減了,所以應(yīng)交稅費是平的,這個維護(hù)費280沒有進(jìn)項自動沖減所以資產(chǎn)負(fù)債表還有余額280
郭老師
2019 03/21 15:57
你那里做金稅盤的來?
郭老師
2019 03/21 15:57
上面就沒有這個,需要交的稅應(yīng)該是銷項-進(jìn)項-金稅盤減免按這個來交
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