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應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方余額,是不是說企業(yè)多交稅的意思?
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速問速答你好,貸方余額表示應(yīng)交未交稅款
借方余額才是表示多交或者預(yù)交稅款
2019 03/21 15:14
84784996
2019 03/21 15:17
我司對外上,企業(yè)所得稅,貸方余額,期初是29萬,去年交了1萬多,還有27萬在貸方余額,我怎么去理解?企業(yè)所得稅,不是一年一年的清算的嗎
鄒老師
2019 03/21 15:21
你好,說明沒有繳納稅款有27萬
正常來說繳納了就沒有余額的
是不是多計提了所得稅
84784996
2019 03/21 15:24
計提增值稅,我是用利潤總額,三個月計提一次。所以,我不知道哪里出錯了
84784996
2019 03/21 15:25
計提所得稅,我是用利潤總額,三個月計提一次。所以,我不知道哪里出錯了
鄒老師
2019 03/21 15:29
你好,是不是你接手之前的會計就多計提了所得稅?
84784996
2019 03/21 15:34
所以,這個很難查找,我接手過來的,每個季度都按利潤總額來計提,去年最后一個季度的時候,就是交了一萬多的企業(yè)所得稅,然后現(xiàn)在我看科目余額表,看到這里,疑惑重重,像這種情況,匯算清繳的時候,怎么處理
鄒老師
2019 03/21 15:36
你好,你可以看應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅明細(xì)賬,看什么時候開始計提與繳納數(shù)據(jù)不一樣,原因就出現(xiàn)在這里
84784996
2019 03/21 15:57
老師,你幫我看下這里。在最后一個季度計提,當(dāng)時整個利潤總額有一百來萬,這里有點小錯誤,就是10月利潤總額負(fù)數(shù)181618.42,,11月204207.17, 12月822010.86,我當(dāng)時是11月+12月,以為10月負(fù)數(shù)不用相加,按理應(yīng)該是要減去10月,即使算上10月負(fù)數(shù),余額還是貸方。
且我在最后一個季度報的時候,有一張表是預(yù)繳申報,填寫累計數(shù),當(dāng)時做完之后,彈出我司符合小型微利企業(yè),交一萬多的企業(yè)所得稅。。。所以,是不是學(xué)生哪個環(huán)節(jié)出差錯了,這個時候,該怎么調(diào)整這個企業(yè)所得稅分錄或者怎么改過來為好
鄒老師
2019 03/21 15:59
你好,倒數(shù)第二個結(jié)轉(zhuǎn)損益是不影響應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅的
還有最后一個 季度計提的所得稅,到今年年初繳納了,沒有余額就對了
看你這個應(yīng)交企業(yè)所得稅明細(xì)賬沒有什么問題啊
84784996
2019 03/21 16:29
鄒老師,剛才忘記問你,設(shè)計費結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是不是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。對嗎
鄒老師
2019 03/21 16:30
你好,計提,借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
84784996
2019 03/21 16:34
設(shè)計費收入,走主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本這2個科目嗎?走其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本可以嗎
鄒老師
2019 03/21 16:39
你好,你單位主營業(yè)務(wù)是提供設(shè)計服務(wù)嗎?
84784996
2019 03/21 17:07
就是我司的經(jīng)營范圍有設(shè)計服務(wù)這一塊
鄒老師
2019 03/21 17:08
你好,那主營業(yè)務(wù)是設(shè)計,還是兼營業(yè)務(wù)才是設(shè)計呢?
84784996
2019 03/21 17:09
主營是服裝制作,設(shè)計是屬于兼營的
鄒老師
2019 03/21 17:09
你好,那可以計入其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本核算
84784996
2019 03/21 17:43
還有一點疑問,因為設(shè)計費是分2次開,第一次開了48萬出去,人工的結(jié)轉(zhuǎn),是不是也得對半的結(jié)轉(zhuǎn),因為還有48萬下月再開
鄒老師
2019 03/21 17:44
你好,是的,按比例結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
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