問題已解決
分公司向總公司上繳的管理費,一年繳納一次,金額會比較大,支付時和每月分攤時的會計分錄分別怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1、支付時;借;預付賬款 貸;銀行存款 2、攤銷時;借;管理費用 貸;預付賬款。
2019 03/29 14:31
84784957
2019 03/29 14:40
謝謝!總部是可以開發(fā)票的,支付是1月份,發(fā)票可能在4月份收到,收到發(fā)票時要做怎樣的會計分錄呢?
方亮老師
2019 03/29 14:41
收到發(fā)票時編制如下兩筆分錄;
1、借;銀行存款
貸;預付賬款
2、借;預付賬款
貸;銀行存款
84784957
2019 03/29 14:45
預付賬款再轉到其他應付款里,這樣可以么?
方亮老師
2019 03/29 14:49
不能轉入其他應付款。
84784957
2019 03/29 14:50
可以直接從預付賬款里轉到管理費用來是嗎?
方亮老師
2019 03/29 14:57
是滴。祝您工作愉快!
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