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外貿(mào)企業(yè)計(jì)提退稅額的時(shí)候有個(gè)分錄借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計(jì)算應(yīng)退稅)貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄應(yīng)該在什么時(shí)點(diǎn)做?后面應(yīng)該附什么附件?

84785004| 提問時(shí)間:2019 03/29 16:25
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在申報(bào)出口退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)都可以做這個(gè)分錄。一般是申報(bào)退稅時(shí)
2019 03/29 16:31
84785004
2019 03/29 16:40
如果在申報(bào)退稅時(shí)做分錄,我們一般收到進(jìn)項(xiàng)票后大概兩個(gè)月后才申請(qǐng)退稅,這樣的話進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證后就會(huì)選擇不抵扣,而會(huì)計(jì)帳上還沒做轉(zhuǎn)出,那么增值稅申報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表就對(duì)應(yīng)不上了,沒關(guān)系嗎?
三寶老師
2019 03/29 16:44
1,可以收到票就做退稅分錄。 2,退稅時(shí)做退稅分錄,和申報(bào)表的暫時(shí)性稅金差異沒有關(guān)系
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