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實(shí)務(wù)
問題已解決
18年11月銷售的商品沒有暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。19年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
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沒有暫估的話可以補(bǔ)暫估,再?zèng)_紅,再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2019 03/30 12:07
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2019 03/30 12:14
老師,也就是說18年三項(xiàng)商品的成本,可以放到19年入賬。是嗎?
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趙英老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/30 12:32
最好在年末不要有暫估,貨到發(fā)票沒有收到的情況下也是要做暫估入成本的,只是發(fā)票過來之后沖掉暫估,按發(fā)票重新入賬。
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2019 03/30 12:36
老師,18年既沒有暫估,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,漏下三個(gè)商品。今年發(fā)票來了,應(yīng)該如何記賬呢?
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趙英老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/30 12:39
直接做記賬入庫根據(jù)發(fā)票。
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2019 03/30 12:46
貨物已經(jīng)銷售了,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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趙英老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/30 20:08
可以。。。。。。
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