當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
對公轉(zhuǎn)賬費(fèi)用發(fā)票也要填寫費(fèi)用報銷單對吧?但問題是如果該發(fā)票不但包含本次的費(fèi)用金額還有上月掛的預(yù)付賬款金額(上月和本月的費(fèi)用合計(jì)金額),那費(fèi)用報銷單應(yīng)該怎么填寫呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好 是的 需要寫費(fèi)用報銷單的 把本月和上月的發(fā)票附后面一起寫 寫的時候把預(yù)付賬款的金額寫清楚 沖
2019 04/02 18:22
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/02 18:26
老師,具體怎么填這個費(fèi)用報銷單呢?預(yù)付賬款的金額寫在哪里呢?前面寫本次轉(zhuǎn)賬金額,后面?zhèn)渥戭A(yù)付賬款金額?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/02 18:32
那你之前預(yù)付賬款是什么情況 現(xiàn)在又是誰來報 發(fā)票是怎么樣的 什么業(yè)務(wù)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/02 18:45
老師,不存在誰來報銷,上面已經(jīng)說明是直接對公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)哎,是公司物業(yè)費(fèi)和房屋租賃費(fèi),因?yàn)橹肮久Q變更,所以等合同變更后物業(yè)才開具的發(fā)票,所以積累了幾筆費(fèi)用,準(zhǔn)確來說這張發(fā)票是三筆金額的累計(jì),
分別:
1.老板直接付的,當(dāng)時未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在需要掛其他應(yīng)付款
2.上月對公轉(zhuǎn)賬掛的其他應(yīng)收款
3.本月對公轉(zhuǎn)賬
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/03 08:58
你好 老板直接支付的掛其他應(yīng)付款 你已經(jīng)掛了 發(fā)票拿回來一起寫費(fèi)用報銷單就行;2,。對公支付的是什么款 你掛的其他應(yīng)收款 有發(fā)票拿來也沖這個其他應(yīng)收款 3.如果發(fā)票都是一起開的 就在收到發(fā)票的當(dāng)月一起報就行
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)