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收到紅字發(fā)票怎么做會計分錄?原來分錄:借原材料 借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。 以下沖紅分錄對嗎?借 原材料(負數(shù)),借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
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不是進項稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個是貸方科目
2019 04/04 14:44
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收到紅字發(fā)票怎么做會計分錄?原來分錄:借原材料 借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。 以下沖紅分錄對嗎?借 原材料(負數(shù)),借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
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