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3月份開了一張紅字發(fā)票,然后就沒在開藍字發(fā)票,那么本月是不是還得做一筆沖紅這張紅字發(fā)票的成本呢假如這個開正數(shù)發(fā)票不含稅額50000元,然后開了紅字發(fā)票不含稅額是10000元,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以按5萬-1萬=4萬收入來結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是按5萬收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后在按1萬紅字收入沖一筆1萬收入的成本呢

84784983| 提問時間:2019 04/05 10:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你紅字發(fā)票在3月開的就應(yīng)在3月做賬 你開紅字發(fā)票1萬 紅沖一萬的收入 也經(jīng)沖一萬的成本
2019 04/05 10:13
84784983
2019 04/05 10:16
老師我知道在3月份入賬我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我是直接按5-1=4萬結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本呢,還是先按5萬結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)下沖紅發(fā)票1萬的紅字成本呢 要是沖結(jié)轉(zhuǎn)紅字發(fā)票1萬收入的成本分錄是這樣嗎 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
玲老師
2019 04/05 10:18
先結(jié)轉(zhuǎn)5萬的成本 再按紅字發(fā)票金額 紅沖一萬成本 分錄 對
84784983
2019 04/05 10:19
哦好的謝謝老師指點
玲老師
2019 04/05 10:20
不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!
84784983
2019 04/05 10:25
老師在請問您下百旺開的服務(wù)費發(fā)票我在一月份已經(jīng)入賬到管理費用-辦公費 貸現(xiàn)金 但是我還沒有全額抵扣稅 這個我在以后哪個月份里都可以抵扣用是嗎
玲老師
2019 04/05 10:45
可以 可以以后抵扣
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