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一般納稅人進貨的分錄怎么寫?進項稅額已經(jīng)抵扣銷項了怎么處理?
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借:庫存商品等
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款等
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
2019 04/09 10:55
84785010
2019 04/09 10:59
抵扣過得我就直接用銷項抵了對吧
bamboo老師
2019 04/09 11:04
抵扣過得我就直接用銷項抵了 對的
84785010
2019 04/09 11:54
老師,我上個月有留抵稅額,這個月抵了怎么做分錄
bamboo老師
2019 04/09 11:55
您上個月留底有沒有做分錄
84785010
2019 04/09 11:56
84785010
2019 04/09 11:56
這樣做對嗎?
bamboo老師
2019 04/09 11:58
這樣寫分錄正確的
84785010
2019 04/09 12:00
那我這個月要把這個留抵抵了怎么做分錄
bamboo老師
2019 04/09 12:08
借 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額
貸 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
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