問題已解決

老師 你好 我司上月有一張專票開錯(cuò)了 這個(gè)月紅沖然后再重新開了一張正確的,我就想問一下 我下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候 這個(gè)紅沖的票應(yīng)該怎么處理呢

84785012| 提問時(shí)間:2019 04/12 11:47
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,減掉紅票金額的收入報(bào)稅就好,憑證可以做一張沖紅金額一張藍(lán)字金額
2019 04/12 11:50
84785012
2019 04/12 11:59
老師 我一正一負(fù)對(duì)收人沒得影響 是不是就正常申報(bào)呢?不用填什么銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出之類的嘛
徐阿富老師
2019 04/12 12:27
你好,是的呢,正常申報(bào)就好,不影響的
徐阿富老師
2019 04/12 12:27
銷項(xiàng)稅額不存在轉(zhuǎn)出問題
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