問題已解決
請問房地產(chǎn)企業(yè)收到增值稅專票,我把稅費做賬計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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如果月末形成期末留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019 04/12 14:55
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2019 04/12 15:01
抵扣發(fā)票年底一次性認證的話,不用結(jié)轉(zhuǎn),就掛在進項稅額是嗎?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/12 15:04
不是的,年末要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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