問題已解決
繳納增值稅銷項稅額的分錄應(yīng)該怎樣做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,當(dāng)月底先將應(yīng)繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。
2019 04/14 10:31
閱讀 3956
繳納增值稅銷項稅額的分錄應(yīng)該怎樣做
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容