問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開(kāi)票收入16%稅率,我4月份開(kāi)16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/14 13:38
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
在申報(bào)四月份的時(shí)候,在未開(kāi)票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開(kāi)票收入里面填正數(shù),那時(shí)候?qū)嶋H就不需要再交了
2019 04/14 15:16
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