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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月計(jì)提工資分錄是 借:管理費(fèi)用12000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000(其中包含個(gè)稅500) 應(yīng)付職工薪酬–社保200 這個(gè)月 3號(hào)繳納個(gè)稅 18號(hào)發(fā)工工資怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款
2019 04/19 18:08
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