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應交稅費-應交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄嗎?
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您好
應交稅費-應交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄
2019 04/22 16:52
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2019 04/22 17:04
老師,請問如下做賬是否正確
購入原材料一批10000元,運費230元,已驗收入庫,發(fā)票已收!
會計分錄:借:原材料:10230元
貸:應付賬款:10230元
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/22 17:18
如果沒有可抵扣進項稅額的話 正確
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2019 04/22 17:25
有稅票進項稅額的,銷售貨物會計分錄也是一樣的做法,銷項和進項月底一次抵扣進行處理的,可以這樣操作嗎?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/22 17:31
不可以 要分別計入銷項稅額跟進項稅額科目
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