問題已解決

老師。我這個月開了紅字發(fā)票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。

84785034| 提問時間:2019 04/25 08:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 開了紅字發(fā)票,申報的增值稅稅額,是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行 對的
2019 04/25 08:15
84785034
2019 04/25 08:17
老師,建材行業(yè)申請臨時增量是不是要預(yù)繳增值稅啊。
bamboo老師
2019 04/25 08:18
我這邊是沒有這樣的規(guī)定
84785034
2019 04/25 08:19
好的。多謝老師
bamboo老師
2019 04/25 08:21
不用謝 您可以問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~