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預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?和結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別
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速問速答預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)看看,數(shù)據(jù)是否達(dá)到預(yù)想的狀態(tài)。結(jié)轉(zhuǎn)就是實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn),最終是結(jié)果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。如果是預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益呢,看利潤總額是否達(dá)到自己預(yù)想的狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)試試看。如果是達(dá)到了預(yù)想的結(jié)果,就是作為正式結(jié)轉(zhuǎn)的分錄處理。如果是沒有達(dá)到預(yù)想的結(jié)果,就是刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄,再去補(bǔ)做成本費(fèi)用的分錄,最后達(dá)到想要的結(jié)果。
2019 04/30 20:53
84785025
2019 04/30 20:57
系統(tǒng)做的資產(chǎn)負(fù)債表出來是不平的,怎么辦
江老師
2019 04/30 20:58
這個是資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置的問題,用一級科目余額進(jìn)行編制資產(chǎn)負(fù)債表,檢查哪個數(shù)據(jù)編的不對
84785025
2019 04/30 20:58
差一個數(shù)剛好就是一個分錄,不知道哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
84785025
2019 04/30 21:07
公司買一個展架,先付定金,余款再分月付,怎么做分錄
江老師
2019 04/30 21:14
這個不管是如何做賬務(wù)處理,有借必有貸,做資產(chǎn)負(fù)債表也是平的。
84785025
2019 04/30 21:39
客戶退貨
借:主營業(yè)務(wù)收入1250,貸:應(yīng)收賬款1250
資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益和負(fù)責(zé)總數(shù)比總資產(chǎn)多1250,就是結(jié)轉(zhuǎn)不知道哪里有問題
江老師
2019 04/30 21:42
借:應(yīng)收賬款-1250
貸:主營業(yè)務(wù)收入-1250
屬于免稅的收入,這樣寫分錄,就不會出現(xiàn)你說的情況了。
84785025
2019 04/30 21:50
要改為寫負(fù)數(shù)的分錄嗎
江老師
2019 04/30 21:52
是的,改成負(fù)數(shù),這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是對的。
84785025
2019 05/02 17:39
老師,還真是改為負(fù)數(shù)就平了,可是我不明白為什么這樣資產(chǎn)負(fù)債表才可以
江老師
2019 05/02 17:53
這個是軟件取數(shù)公式的設(shè)置,就是這樣的規(guī)則,對于結(jié)轉(zhuǎn)時
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
屬于反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2019 05/02 18:02
可是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用好像不用這樣
江老師
2019 05/02 18:31
結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用也是這樣的,反方向結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用
貸:銷售費(fèi)用
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
如收到銀行利息
借:銀行存款 正數(shù)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
這樣做分錄處理
84785025
2019 05/02 18:36
收到銀行利息,銀行存款和財(cái)務(wù)費(fèi)用都用借方,不是要一借一貸嗎
江老師
2019 05/02 19:03
如果是用財(cái)務(wù)軟件做賬務(wù)處理,就是都寫在借方,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)才是對的。
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