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小規(guī)模納稅人月不超3萬,季度不超9萬,減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調增呢?
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速問速答您好,減免的增值稅是計入營業(yè)外收入(減免稅款)中,是需要繳納企業(yè)所得稅的
2019 05/05 10:16
84785009
2019 05/05 10:19
老師,我確認一下,您的意思是我要在匯算清繳的時候把這部分調增出來,繳納企業(yè)所得稅嗎?
小黎老師
2019 05/05 10:21
您好,不用調增的,你填寫報表的時候有個營業(yè)外收入,你直接填列進去就可以了
84785009
2019 05/05 10:29
我直接在申報表A表中填列就行了,不會導致我匯算清繳時的應納稅所得額吧。因為我匯算清繳時的應納稅所得額=利潤總額+納稅調增增加額-納稅調減減少額,對我好像沒有什么影響啊,我能這么理解嗎?
小黎老師
2019 05/05 10:30
你好,可以這樣理解的
84785009
2019 05/05 10:35
好的,謝謝老師!
小黎老師
2019 05/05 10:36
不用謝,祝您生活愉快
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