問題已解決

請問老師,還沒有所得稅匯算清繳,突然發(fā)現(xiàn)去年確認收入金額多了,需要調減收入,是需要通過以前年度損益調整來調整嗎?18年度匯算清繳時,是不是要把這筆金額調減?對應的增值稅是在本期(4月)申報的時候調減嗎?

84784997| 提問時間:2019 05/05 22:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
是通過以前年度損益調整處理。 匯算時這金額需要減出來。 增值稅是對應的放期調減。
2019 05/05 23:17
84784997
2019 05/05 23:26
請問老師,放期是說的放期?另外調整以前年度損益調整是否還需要調整遞延所得稅?
84784997
2019 05/05 23:27
放期是當期的意思?
陳詩晗老師
2019 05/05 23:34
當期,同學,打錯字了。
陳詩晗老師
2019 05/05 23:35
以前年度損益調整,不用調整遞延所得稅。 遞延所得稅是根據由于賬面和稅法差異導致的。 你這個不屬于。 況且你這個是匯算清繳前調整,不涉及遞延所得稅。
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