問題已解決
3月份開出7800元發(fā)票 4月份對方付了部分款項5120元 應(yīng)該怎樣做會計分錄 如果剩余款項結(jié)清后又該怎樣做會計分錄
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速問速答您好
借:應(yīng)收賬款 7800
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借:銀行存款 5120
貸:應(yīng)收賬款 5120
借:銀行存款 2680
貸:應(yīng)收賬款 2680
2019 05/07 17:52
84784960
2019 05/07 18:14
借:銀行存款2680
貸:應(yīng)收賬款2680
這個分錄是款項結(jié)清后的會計分錄嗎?老師
bamboo老師
2019 05/07 18:15
是的 這個分錄是款項結(jié)清的會計分錄
84784960
2019 05/07 18:17
謝謝老師
bamboo老師
2019 05/07 18:19
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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