問題已解決
上個月做了未開票收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下個月開票了,怎么做賬
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速問速答次月開票后,先做紅沖分錄。然后按發(fā)票重新做一筆會計分錄。
2019 05/08 12:18
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2019 05/08 12:19
成本就不用管了嗎
84785026
2019 05/08 12:20
進項的話就不在次月體現(xiàn)了嗎
彩麗老師
2019 05/08 12:23
是的,紅字跟藍字相抵,不涉及成本。也不涉及進項
84785026
2019 05/08 12:38
說錯了應(yīng)該是銷項
彩麗老師
2019 05/08 13:09
確認未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
次月開票后,紅沖分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 (金額全部紅字)
然后按開票重新做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
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