問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅每月要計(jì)提嗎?應(yīng)該如何計(jì)提?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/09 21:27
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人嗎?需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 05/09 21:28
84784973
2019 05/09 22:26
老師。比如有銷(xiāo)售。借:應(yīng)收賬款 117 貸:主營(yíng)收入100 應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅17 然后怎么把這個(gè)稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅里呢?
答疑郭老師
2019 05/09 22:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84784973
2019 05/12 14:39
那我每月不結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)關(guān)系吧?
答疑郭老師
2019 05/12 14:39
可以不結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)就有余額
84784973
2019 05/12 14:41
直接借:應(yīng)收賬款 117 貸:主營(yíng)收入100 應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅17 交稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 貸:銀行 到年底結(jié)轉(zhuǎn),把所有應(yīng)交增值稅子科目都轉(zhuǎn)入未交增值稅,可以嗎?
84784973
2019 05/12 14:44
到年底,一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅子科目,可以嗎?這樣都沒(méi)余額了
答疑郭老師
2019 05/12 14:45
你增值稅是當(dāng)月交當(dāng)月的嗎
84784973
2019 05/12 15:51
當(dāng)月的增值稅,下月扣款
答疑郭老師
2019 05/12 18:03
那不對(duì) 交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存 年底做我寫(xiě)的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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