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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月暫估的費(fèi)用本月紅沖回來后管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了,這正常嗎?
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這個(gè)屬于不正常的現(xiàn)象,管理費(fèi)用至少是大于等于0
2019 05/09 21:43
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2019 05/09 21:44
我也是覺得不正常,那就先不紅沖,等哪個(gè)月費(fèi)用大了再?zèng)_,可以嘛?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/09 21:45
是的,那就是可以慢慢沖(分幾個(gè)月沖),或者是等哪個(gè)月管理費(fèi)用非常大時(shí)再?zèng)_
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2019 05/09 21:45
老師,我們單位去年整年是虧損,但是交了一萬多的所得稅,像這種情況不想退稅的話怎么辦?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/09 21:47
這個(gè)直接做調(diào)增應(yīng)納稅所得額,做的不用補(bǔ)交稅款了就行了。
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2019 05/09 22:18
老師,分錄怎么做呢?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/09 22:19
這個(gè)不用做分錄,就是說調(diào)表不調(diào)賬的。就是調(diào)申報(bào)表的數(shù)據(jù),不調(diào)賬務(wù)處理的事
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