問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在有個(gè)返租款的問(wèn)題就是給購(gòu)買(mǎi)商鋪支付租金是稅后租金,有一部分是我們公司自己去代開(kāi),有部分是商戶開(kāi)后稅金付給商戶,但是這塊稅我們?cè)趺慈胭~?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 14:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你自己代開(kāi)的稅,直接作為你企業(yè)的稅金及附加和增值稅銷(xiāo) 項(xiàng)。
2019 05/14 15:17
84785043
2019 05/14 15:20
老師不行,稅務(wù)局不讓用公司去代開(kāi),稅金名字是商戶。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 15:20
那你這里講的自己去代開(kāi)是指的商戶?
84785043
2019 05/14 15:23
有的是我們公司代開(kāi),就這塊稅金老火含稅又不好計(jì)算
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 15:25
你公司自開(kāi),不叫代開(kāi)。 現(xiàn)在你的模式是怎樣的,說(shuō)具體 一點(diǎn)。
84785043
2019 05/14 15:29
這樣的,買(mǎi)鋪業(yè)主的商鋪我們反租回來(lái),每年給業(yè)主給稅后租金。業(yè)主呢不管發(fā)票的事只給他那么多租金就行。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 15:31
就是你幫商鋪出租,然后從中提點(diǎn) 首先,應(yīng)該是由你開(kāi)具發(fā)票給實(shí)際租戶,這部分稅費(fèi)是你企業(yè)承擔(dān)的。 計(jì)入相關(guān)稅金及附加。 然后就是商戶開(kāi)給你企業(yè)的票據(jù),這部分稅也由你承擔(dān),那么這部分本不應(yīng)該由你承擔(dān)的,你承擔(dān)了屬于營(yíng)業(yè)外支出 不能稅前扣除
84785043
2019 05/14 15:40
知道不能稅前扣除,現(xiàn)在怎么才能稅前扣除的問(wèn)題
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 15:41
同學(xué)。除非這個(gè)稅是你企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的,也就是出租 人是你。但是你這個(gè)無(wú)法滿足
84785043
2019 05/14 15:46
只有你前面說(shuō)的那樣,含稅進(jìn)去開(kāi),稅金會(huì)滾動(dòng)
84785043
2019 05/14 16:01
在,
84785043
2019 05/14 16:25
在在在
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 16:44
在的,剛在上課。 你這種原則是誰(shuí)開(kāi)票誰(shuí)承擔(dān)稅
84785043
2019 05/14 17:10
知道呢老師以后跟業(yè)主簽合同就不那樣簽了。不過(guò)好多業(yè)主都不愿意
84785043
2019 05/14 17:28
在在老師
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 18:19
可以簽訂陰陽(yáng)合同,看你實(shí)際操作性
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
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